当前位置:首页 > 机关动态 > 文件通知 > 正文 文件通知
2020年中共河源市直属机关工作委员会部门预算
日期:2020-09-28 09:36

 

 

 2020

 中共河源市直属机关工作委员会 部门预算


第一部  中共河源市直属机关工作委员会  概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部  2020  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部  2020  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中共河源市直属机关工作委员会  概况

 

一、主要职责

    (一)贯彻执行党的路线、方针、政策;规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作,抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(二)指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(四)配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设,指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

(五)指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子和领导干部的意见。

(六)督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置,对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。   

(七)组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作,负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正,指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织缴纳党费的收缴管理工作。   

(八)负责市直党代表选举的有关工作。协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。 

(九)负责市直机关武装工作,规划民兵组织建设,强化市民兵应急营的管理,平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育,组织民兵执勤,完成征兵任务,战时负责兵员动员。

(十)指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

 (十一)承办市委交办的其他事项   

二、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。市直机关工委(市直机关纪工委合署办公)内设机构情况:办公室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、纪工委案件检查室、纪工委案件审理室6个,均为正科级建制编制人员和领导职数情况核定总编制16名,其中行政编制13名,实有行政编制人数15名,后勤服务人员编制3名,另有临聘人员7名。设市直机关工委书记1名,副书记3名(其中1名兼任市直机关纪检监察工作委员会书记正科级领导职数6退休人员6

  


第二部分  2020 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

570.91

一、一般公共服务支出

496.05

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

13.97

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

60.89

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

570.91

本年支出合计

570.91

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

570.91

支出总计

570.91

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

表2

收入总体情况表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

570.91

570.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

496.05

496.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

496.05

496.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

354.05

354.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

142

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    行政单位离退休

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

  天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

    停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

  林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

    行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

    一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

    事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

    森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

    技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

    森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

    森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

    自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

    动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

    湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

    执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

    产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

    信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

    林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

    其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.89

60.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


 

表3

支出总体情况表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

570.91

428.91

142

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

496.05

354.05

142

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

496.05

354.05

142

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

354.05

354.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

142

0.00

142

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.89

60.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

570.91

一、一般公共服务支出

496.05

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

13.97

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

60.89

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

570.91

本年支出合计

570.91

二十三、结转下年

0.00

收入总计

570.91

支出总计

570.91

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

570.91

428.91

142

201一般公共服务支出

496.05

354.05

142

20136其他共产党事务支出

496.05

354.05

142

2013601行政运行

354.05

354.05

0.00

2013699其他共产党事务支出

142

0.00

142

[208]社会保障和就业支出

13.97

13.97

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

13.97

13.97

0.00

[2080501]行政单位离退休

13.97

13.97

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林资源培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

221住房保障支出

60.89

60.89

0.00

22102住房改革支出

24.53

24.53

0.00

2210201住房公积金

24.53

24.53

0.00

22103城乡社区住宅

36.36

36.36

0.00

2210399

36.36

36.36

0.00

注:  


 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

428.91

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

318.86

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

92.76

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

118.82

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

32.71

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

16.36

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

8.07

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

2.30

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

24.53

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

23.31

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

59.72

[30201]办公费

[50201]办公经费

41.4

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

3.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

15.32

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

50.33

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

13.97

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

39.36

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31007]信息网络及软件购置更新

[50306]设备购置

0.00

[31013]公务用车购置

[50303]公务用车购置

0.00

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

0.00

[31099]其他资本性支出

[50399]其他资本性支出

0.00

注:  


 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

59.72

59.72

0.00

0.00

“三公”经费

4.00

4.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

3.00

3.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

3.00

3.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

1.00

1.00

0.00

0.00

注:  


 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中共河源市直属机关工作委员会 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:   


第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2020 年本部门收入预算570.91 万元,比上年增加74.91 万元,增长15 %,主要原因是按国家调资政策,工资福利增加 ;支出预算570.91 万元,比上年增加74.91 万元,增长15 %,主要原因是按国家调资政策,工资福利增加 

二、“三公”经费安排情况

    2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费4 万元,比上年减少1 万元,下降20 %,主要原因是严格控制公务,接待标准和人数 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) %,主要原因是与上年持平 ;公务用车购置及运行费3 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费3 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平 ;公务接待费1 万元,比上年减少2 万元,下降66 %,主要原因是严格控制公务,接待标准和人数  

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排59.72 万元,比上年减少2.92 万元,下降4.6 %,主要原因是办公费用有所减少 

四、政府采购情况

    2020 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2019 12 31 日,本部门固定资产金额169.85 万元,分布构成情况为:房屋392.4 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是 

六、重点项目预算绩效目标情况

    2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

0

0

0

注:本部门无重点项目 


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。