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2019年河源市市直机关工作委员会部门决算
日期:2021-05-18 15:11

2019年河源市直机关工作委员会 部门决算


      

 

第一部分 河源市市直机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河源市市直机关工作委员会2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 河源市市直机关工作委员会2019 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分 河源市市直机关工作委员会 概况

(一) 部门主要职责

 市直机关工委的主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作,抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(二)指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(四)配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设,指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

(五)指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子和领导干部的意见。

(六)督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置,对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。   

(七)组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作,负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正,指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织缴纳党费的收缴管理工作。   

(八)负责市直党代表选举的有关工作。协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。 

(九)负责市直机关武装工作,规划民兵组织建设,强化市民兵应急营的管理,平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育,组织民兵执勤,完成征兵任务,战时负责兵员动员。

(十)指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

 (十一)承办市委交办的其他事项  

(二) 部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求,纳入我部门(市直机关工委)2019年部门决算编报范围的单位共1个,包括委本级和下属0个预算单位市直机关工委(市直机关纪工委合署办公)内设机构情况:办公室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、纪工委案件检查室、纪工委案件审理室6个,均为正科级建制编制人员和领导职数情况核定总编制16名,其中行政编制13名,实有行政编制人数15名(注:1名属于在人大任职,占我委编制;1名属于军转干部),后勤服务人员编制3名,另有退休人员6  


第二部分 河源市市直机关工作委员会2019 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

760.39

一、一般公共服务支出

27

687.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

4.80

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

58.11

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00

8

八、社会保障和就业支出

34

55.88

9

九、卫生健康支出

35

12.19

10

十、节能环保支出

36

0.00

11

十一、城乡社区支出

37

0.00

12

十二、农林水支出

38

0.00

13

十三、交通运输支出

39

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

15

十五、商业服务业等支出

41

0.00

16

十六、金融支出

42

0.00

17

十七、援助其他地区支出

43

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00

19

十九、住房保障支出

45

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00

22

二十二、其他支出

48

10.12

本年收入合计

23

818.51

本年支出合计

49

770.62

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

0.11

年末结转和结余

51

48.00

总计

26

818.61

总计

52

818.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

表2

收入决算表

部门: 河源市市直机关工作委员会  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

818.51

760.39

0.00

0.00

0.00

0.00

58.11

201

一般公共服务支出

687.52

687.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

484.73

484.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

393.21

393.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

116.51

116.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

116.51

116.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

58.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.11

22999

其他支出

58.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.11

2299901

其他支出

58.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.11

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

表3

支出决算表

部门 河源市市直机关工作委员会

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

770.62

538.02

232.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

687.63

459.83

227.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

46.50

0.00

46.50

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.58

0.00

32.58

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

32.58

0.00

32.58

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

484.84

393.32

91.52

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

393.32

393.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

91.52

0.00

91.52

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

116.51

66.51

50.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

116.51

66.51

50.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

760.39

一、一般公共服务支出

28

687.63

687.63

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

4.80

4.80

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

55.88

55.88

0.00

9

 

九、卫生健康支出

36

12.19

12.19

0.00

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

760.39

本年支出合计

50

760.50

760.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

0.11

年末财政拨款结转和结余

51

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

25

0.11

 

52

政府性基金预算财政拨款

26

0.00

 

53

 

总计

27

760.50

总计

54

760.50

760.50

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

760.50

527.90

232.60

201

一般公共服务支出

687.63

459.83

227.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

46.50

0.00

46.50

2010350

事业运行

28.50

0.00

28.50

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

0.00

18.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.58

0.00

32.58

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

32.58

0.00

32.58

20132

组织事务

7.20

0.00

7.20

2013299

其他组织事务支出

7.20

0.00

7.20

20136

其他共产党事务支出

484.84

393.32

91.52

2013601

行政运行

393.32

393.32

0.00

2013699

其他共产党事务支出

91.52

0.00

91.52

20199

其他一般公共服务支出

116.51

66.51

50.00

2019999

其他一般公共服务支出

116.51

66.51

50.00

203

国防支出

4.80

0.00

4.80

20306

国防动员

4.80

0.00

4.80

2030699

其他国防动员支出

4.80

0.00

4.80

208

社会保障和就业支出

55.88

55.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

55.88

55.88

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.14

39.14

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.73

16.73

0.00

210

卫生健康支出

12.19

12.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.19

12.19

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.19

12.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

435.88

302

商品和服务支出

73.99

30101

基本工资

103.93

30201

办公费

7.44

30102

津贴补贴

177.17

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

57.93

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.14

30206

电费

0.20

30109

职业年金缴费

16.73

30207

邮电费

1.25

30110

职工基本医疗保险缴费

12.19

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.54

30211

差旅费

0.50

30113

住房公积金

27.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.50

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.97

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.50

30302

退休费

13.97

30217

公务接待费

0.65

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.13

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

33.94

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.04

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

15.94

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

310

资本性支出

4.07

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

4.07

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

449.85

公用经费合计

78.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

3.00

0.00

3.00

2.00

3.65

0.00

3.00

0.00

3.00

0.65

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 河源市市直机关工作委员会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 河源市市直机关工作委员会2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 河源市市直机关工作委员会2019 年度总收入818.61 万元,其中本年收入818.51 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入760.39 万元,比上年决算数增加182.32万元,增长31.5%,主要变动情况:一是国家调控,工资福利增加;二是增加3个项目预算,分别是创建模范机关费用、“七一”期间系列活动费用、行政办公楼修缮费用;三是财政直接支付2017年武装部装修及设备剩余款项。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数减少21.66万元,下降100.0%,主要变动情况:经济科目调整,2018年住房维修补贴放在城乡社区支出,2019年住房维修补贴放在其他对个人和家庭的补助支出。 

3.上级补助收入0.00 万元,与上年决算数持平。

4.事业收入0.00 万元,与上年决算数持平。

5.经营收入0.00 万元,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00 万元,与上年决算数持平。

7.其他收入58.11 万元,比上年决算数增加35.23万元,增长153.9%,主要变动情况:与市税务局共同打造市直机关党建文化教育基地,增加党建文化教育基地工作经费。 

(二)年度支出总体情况

 河源市市直机关工作委员会2019 年度总支出818.61 万元,其中本年支出770.62 万元。具体情况如下:

1.基本支出538.02 万元,比上年决算数增加89.47万元,增长19.9%,主要变动情况:国家调控,工资福利和对个人及家庭补助增加 

2.项目支出232.60 万元,比上年决算数增加58.52万元,增长33.6%,主要变动情况:一是增加3个项目预算,分别是创建模范机关费用、“七一”期间系列活动费用、行政办公楼修缮费用;二是财政直接支付2017年武装部装修及设备剩余款项。 

3.上缴上级支出0.00 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0.00 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019 年度财政拨款收入说明

 河源市市直机关工作委员会2019 年度财政拨款收入合计760.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入760.39 万元,比上年决算数增加182.32 万元,增长31.5%;主要变动情况:一是国家调控,工资福利增加;二是增加3个项目预算,分别是创建模范机关费用、“七一”期间系列活动费用、行政办公楼修缮费用;三是财政直接支付2017年武装部装修及设备剩余款项 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数减少21.66 万元,下降100.0%,主要变动情况:经济科目调整,2018年住房维修补贴放在城乡社区支出,2019年住房维修补贴放在其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)2019 年度财政拨款支出说明

 河源市市直机关工作委员会2019 年度财政拨款支出合计760.50 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出760.50 万元,比年初预算数增加264.5 万元,增长53.3%;主要变动情况:是增加3个项目预算,分别是创建模范机关费用、“七一”期间系列活动费用、行政办公楼修缮费用;二是财政直接支付2017年武装部装修及设备剩余款项 ;政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平 

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 河源市市直机关工作委员会2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65 万元,完成预算5.00 万元的73.0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00 万元,完成预算0.00 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为3.00 万元,完成预算3.00 万元的100.0% ;公务接待费支出决算为0.65 万元,完成预算2.00 万元的32.4% 

 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出3万元,占82.2% ;公务接待费支出0.65万元,占17.8% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00 万元,其中:公务用车购置支出为0.00 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出3.00 万元,2019年我委 公务用车保有量为1 辆,主要用于日常公务用车、信访纪检用车和武装工作用车。

3.公务接待费支出0.65 万元,主要用于开展公务接待工作 2019年我委 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待3 次,接待人数共20 人,主要包括接待省直机关工委及县区工委人员来访调研。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019 年本部门机关运行经费支出78.06 万元,比预算数增加15.42 万元,增长24.62%。 主要增减变动情况是:支出上年结转资金(乡村振兴干部补贴、收增人增编预留经费、2017年绩效考核奖金(邹泽元))  

(二)政府采购支出情况说明

 2019 年本部门政府采购支出总额17.90 万元,其中:政府采购货物支出17.90 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额17.9万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019 12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,公务车辆1辆,主要用于日常公务用车、信访纪检用车和武装工作用车。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年,我委全面梳理和优化支出流程,健全执行相适应制度,在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作,确保工作规范、有序、高效的开展,并且按照相关规定及时、准确公开相关信息

 

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分。整体上完成了年初设定的目标,主要是我委主要负责人高度重视绩效管理,将各项指标任务分解到各科室,确保了绩效管理顺利、有序开展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因:指标体系设置涵盖面还不够宽,有些指标专业性较强,在节点设置的科学性和规范性方面仍需加强。下一步改进措施:加强对绩效管理工作的业务培训,以进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

 

  


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。